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財政部:今年住房保障支出預算433.92億元

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時間:2017-03-30 10:11:55  來源:中國新聞網(wǎng)  


  3月29日電近日財政部在官網(wǎng)公布《關于2017年中央本級支出預算的說明》。《說明》明確,2017年中央本級支出預算數(shù)29595億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1813.96億元,增長6.5%,加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金為30776億元。對基本醫(yī)療保險基金的補助預算數(shù)為7.34億元,增長5%;住房保障支出預算數(shù)為433.92億元,下降0.8%。

  2017年中央本級支出預算數(shù)29595億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1813.96億元,增長6.5%。如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金1181億元,支出為30776億元。具體如下:

  1.一般公共服務支出預算數(shù)為1260.67億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加51.52億元,增長4.3%。其中:

  (1)人大事務預算數(shù)為8.48億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.93億元,增長12.3%。主要是基本建設支出(基本建設支出根據(jù)國家發(fā)展改革委投資計劃安排,下同)增加。

  (2)政協(xié)事務預算數(shù)為5.45億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.18億元,增長3.4%。主要是基本建設支出增加。

  (3)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務預算數(shù)為38.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.27億元,增長0.7%。主要是信息系統(tǒng)運行維護等支出增加。

  (4)發(fā)展與改革事務預算數(shù)為6.52億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.29億元,增長4.7%。主要是基本建設支出增加。

  (5)統(tǒng)計信息事務預算數(shù)為40.53億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.62億元,增長1.6%。主要是調(diào)整工資標準支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費,2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費。

  (6)財政事務預算數(shù)為15.2億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.79億元,增長5.5%。主要是國庫及政府采購管理、財政信息化建設及運行維護等支出增加。

  (7)稅收事務預算數(shù)為558.02億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加11.7億元,增長2.1%。主要是調(diào)整工資標準支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費,2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費。

  (8)審計事務預算數(shù)為15.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.53億元,增長19.4%。主要是基本建設支出增加。

  (9)海關事務預算數(shù)為141.02億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.25億元,下降2.3%。主要是海關信息系統(tǒng)建設及運行維護等支出減少。

  (10)人力資源事務預算數(shù)為25.62億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.62億元,下降5.9%。主要是部分項目動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,相應減少2017年當年預算安排。

  (11)商貿(mào)事務預算數(shù)為6.31億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.42億元,增長7.1%。主要是維護公平貿(mào)易秩序和市場競爭等支出增加。

  (12)知識產(chǎn)權(quán)事務預算數(shù)為56億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.1億元,增長5.9%。主要是專利受理審批等支出增加。

  (13)工商行政管理事務預算數(shù)為8.97億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.01億元,增長28.9%。主要是商標注冊評審管理等支出增加。

  (14)質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務預算數(shù)為105.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.19億元,下降2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (15)民族事務預算數(shù)為1.86億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.19億元,下降9.3%。主要是2016年安排了一次性的第五屆全國少數(shù)民族文藝匯演等支出,2017年年初預算不再安排。

  (16)檔案事務預算數(shù)為4.7億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.88億元,增長158.2%。主要是國家重點檔案保護與開發(fā)支出增加。

  (17)群眾團體事務預算數(shù)為29.45億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.82億元,增長2.9%。主要是貿(mào)易投資促進等支出增加。

  2.外交支出預算數(shù)為546.03億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加66.3億元,增長13.8%。其中:

  (1)外交管理事務預算數(shù)為8.25億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.56億元,下降6.4%。主要是2016年安排了部分一次性支出,2017年年初預算不再安排。

  (2)駐外機構(gòu)預算數(shù)為92.09億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.31億元,增長9.9%。主要是駐外使領館維修改造等支出增加。

  (3)對外援助預算數(shù)為187.64億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加31.04億元,增長19.8%。主要是對外國政府(地區(qū))提供的各種援助和技術合作支出增加。

  (4)國際組織預算數(shù)為219.18億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加21.28億元,增長10.8%。主要是國際組織會費及股本金等支出增加。

  (5)對外合作與交流預算數(shù)為30.02億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.18億元,增長16.2%。主要是國家重大國際會議等支出增加。

  3.國防支出預算數(shù)為10225.81億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加679.84億元,增長7.1%。

  4.公共安全支出預算數(shù)為1838.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加96.64億元,增長5.5%。其中:

  (1)武裝警察預算數(shù)為1397.59億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加97.65億元,增長7.5%。主要是部隊調(diào)整工資津貼標準支出增加。

  (2)公安預算數(shù)為201.47億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.49億元,增長2.3%。主要是偵查辦案等支出增加。

  (3)檢察預算數(shù)為7.46億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.56億元,下降17.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (4)法院預算數(shù)為13.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.89億元,增長16.9%。主要是巡回法庭開辦經(jīng)費等支出增加。

  (5)司法預算數(shù)為4.36億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.92億元,增長26.7%。主要是基本建設支出增加。

  (6)緝私警察預算數(shù)為22.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.11億元,下降4.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  5.教育支出預算數(shù)為1520億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加72.15億元,增長5%。其中:

  (1)教育管理事務預算數(shù)為2.23億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.36億元,增長19.3%。主要是基本建設支出增加。

  (2)普通教育預算數(shù)為1325.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加43.18億元,增長3.4%。主要是高校基本科研業(yè)務費和改善基本辦學條件專項經(jīng)費等支出增加。

  (3)職業(yè)教育預算數(shù)為5.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.47億元,增長10.2%。主要是高職院校補助等支出增加。

  (4)廣播電視教育預算數(shù)為1.36億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.3億元,增長28.3%。主要是教育電視臺設備購置及電教專項等支出增加。

  (5)留學教育預算數(shù)為66.81億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加7.93億元,增長13.5%。主要是國家留學教育經(jīng)費增加。

  (6)進修及培訓預算數(shù)為26.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.73億元,下降6.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (7)其他教育支出預算數(shù)為92.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加21.64億元,增長30.5%。主要是學生資助等支出增加。

  6.科學技術支出預算數(shù)為2841.87億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加155.76億元,增長5.8%(如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金109億元,支出為2950.87億元)。其中:

  (1)科學技術管理事務預算數(shù)為8.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.53億元,增長6.4%。主要是調(diào)整工資標準支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費,2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費。

  (2)基礎研究預算數(shù)為516.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.33億元,下降0.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (3)應用研究預算數(shù)為1378.76億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少46.2億元,下降3.2%。主要是部分應用研究項目動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,相應減少2017年當年預算安排。

  (4)技術研究與開發(fā)預算數(shù)為44.27億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少16.53億元,下降27.2%。主要是國家科技支撐計劃支出減少。按照中央財政科技計劃管理改革要求,在整合原有科技計劃、專項基礎上設立重點研發(fā)計劃,相應取消國家科技支撐計劃。

  (5)科技條件與服務預算數(shù)為55.04億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.51億元,下降9.1%。主要是科技基礎性工作專項支出減少。按照中央財政科技計劃管理改革要求,相關工作納入新的科技計劃體系中開展。

  (6)社會科學預算數(shù)為53.49億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加7.92億元,增長17.4%。主要是國家社會科學基金項目資助經(jīng)費等支出增加。

  (7)科學技術普及預算數(shù)為20.39億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.51億元,下降6.9%。主要是2016年安排了一次性的中國少年兒童科技培訓基地開辦經(jīng)費等支出,2017年年初預算不再安排。

  (8)科技交流與合作預算數(shù)為18.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.23億元,下降22%。主要是國際科技合作與交流專項經(jīng)費減少。按照中央財政科技計劃管理改革要求,在整合原有科技計劃、專項基礎上設立重點研發(fā)計劃,相應取消國際科技合作與交流專項。

  7.文化體育與傳媒支出預算數(shù)為274.57億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加26.62億元,增長10.7%。其中:

  (1)文化預算數(shù)為51.38億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.18億元,下降9.2%。主要是2016年安排了一次性的中華文明歷史題材美術創(chuàng)作工程等支出,2017年年初預算不再安排。

  (2)文物預算數(shù)為18.47億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.97億元,增長19.2%。主要是基本建設支出增加。

  (3)體育預算數(shù)為21.28億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.11億元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的里約奧運會參賽經(jīng)費等支出,2017年年初預算不再安排。

  (4)新聞出版廣播影視預算數(shù)為160.53億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加25.75億元,增長19.1%。主要是加強新聞媒體建設等支出增加。

  (5)其他文化體育與傳媒支出預算數(shù)為22.91億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.19億元,增長16.2%。主要是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金增加。

  8.社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為991.86億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加101.28億元,增長11.4%。其中:

  (1)人力資源和社會保障管理事務預算數(shù)為6.26億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.26億元,增長25.2%。主要是基本建設支出增加。

  (2)民政管理事務預算數(shù)為6.14億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少6.99億元,下降53.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (3)補充全國社會保障基金預算數(shù)為200億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

  (4)行政事業(yè)單位離退休預算數(shù)為460.65億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加34.38億元,增長8.1%。主要是離退休人員規(guī)范津貼補貼及增人增支等支出增加。

  (5)就業(yè)補助預算數(shù)為8.6億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.02億元,增長0.2%。

  (6)撫恤預算數(shù)為1.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.99億元,增長260.5%。主要是據(jù)實結(jié)算的優(yōu)撫對象補助經(jīng)費增加。

  (7)退役安置預算數(shù)為0.02億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

  (8)社會福利預算數(shù)為0.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.15億元,增長22.1%。主要是基本建設支出增加。

  (9)殘疾人事業(yè)預算數(shù)為3.98億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.33億元,下降36.9%。主要是2016年安排了一次性的殘奧會獎金支出,2017年年初預算不再安排。

  (10)自然災害生活救助預算數(shù)為1.35億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.28億元,下降48.7%。主要是2016年執(zhí)行中安排了部分一次性救災支出,2017年年初預算不再安排。

  (11)紅十字事業(yè)預算數(shù)為0.49億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.04億元,增長8.9%。主要是應急能力建設等支出增加。

  (12)最低生活保障預算數(shù)為3.3億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.01億元,增長0.3%。

  (13)臨時救助預算數(shù)為1.01億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.06億元,下降5.6%。主要是新疆生產(chǎn)建設兵團困難群眾臨時救助資金減少。

  (14)特困人員救助供養(yǎng)預算數(shù)為0.16億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.09億元,增長128.6%。主要是新疆生產(chǎn)建設兵團特困人員救助資金增加。

  (15)其他生活救助預算數(shù)為0.01億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

  (16)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助預算數(shù)為140.61億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加11.24億元,增長8.7%。主要是對新疆生產(chǎn)建設兵團的補助經(jīng)費增加。

  (17)其他社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為157.08億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加63.76億元,增長68.3%。主要是養(yǎng)老保險制度改革等支出增加。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算數(shù)為137.04億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加45.88億元,增長50.3%。其中:

  (1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務預算數(shù)為4.88億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.67億元,下降12.1%。主要是衛(wèi)生計生綜合管理支出減少。

  (2)公立醫(yī)院預算數(shù)為45.56億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加6.79億元,增長17.5%。主要是公立醫(yī)院改革補助經(jīng)費增加。

  (3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)預算數(shù)為0.19億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.54億元,下降74%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (4)公共衛(wèi)生預算數(shù)為12.4億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.01億元,下降0.1%。

  (5)中醫(yī)藥預算數(shù)為2.54億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.79億元,增長238.7%。主要是落實中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要支出增加。

  (6)計劃生育事務預算數(shù)為3.68億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.16億元,增長4.5%。主要是計生綜合事務管理支出增加。

  (7)食品和藥品監(jiān)督管理事務預算數(shù)為16億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.38億元,增長9.4%。主要是食品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)管等支出增加。

  (8)行政事業(yè)單位醫(yī)療預算數(shù)為41.2億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加36.58億元,增長791.8%。主要是2016年中央本級安排的醫(yī)療保險改革支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,2017年年初預算仍列中央本級。

  (9)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助預算數(shù)為7.34億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.35億元,增長5%。主要是對新疆生產(chǎn)建設兵團、黑龍江農(nóng)墾城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補助等支出增加。

  (10)醫(yī)療救助預算數(shù)為0.87億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.03億元,下降3.3%。

  (11)優(yōu)撫對象醫(yī)療預算數(shù)為0.12億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.01億元,下降7.7%。

  (12)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算數(shù)為2.26億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.09億元,增長4.1%。

  10.節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為297.07億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.58億元,增長0.5%。其中:

  (1)環(huán)境保護管理事務預算數(shù)為7.98億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.25億元,增長39.3%。主要是污染物總量控制與環(huán)境影響評價支出增加。

  (2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預算數(shù)為5.59億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.66億元,下降22.9%。主要是2016年安排了一次性的核應急救援力量建設等支出,2017年年初預算不再安排。

  (3)污染防治預算數(shù)為3.67億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.97億元,增長35.9%。主要是基本建設支出增加。

  (4)自然生態(tài)保護預算數(shù)為2.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.18億元,下降7.1%。主要是2016年安排了一次性的生物多樣性保護研究等支出,2017年年初預算不再安排。

  (5)天然林保護預算數(shù)為23.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.01億元,下降11.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (6)退耕還林預算數(shù)為2.4億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.55億元,下降39.2%。主要是2016年安排了部分一次性的退耕還林專項資金,2017年年初預算不再安排。

  (7)退牧還草預算數(shù)為零,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.26億元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (8)能源節(jié)約利用預算數(shù)為28億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.44億元,下降1.5%。主要是2016年安排了一次性的節(jié)能綜合改造等支出,2017年年初預算不再安排。

  (9)污染減排預算數(shù)為15.61億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.27億元,增長51%。主要是環(huán)境監(jiān)測及能力建設支出增加。

  (10)可再生能源預算數(shù)為1.01億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少9.87億元,下降90.7%。主要是2016年安排了一次性的煤層氣開發(fā)利用等支出,2017年年初預算不再安排。

  (11)循環(huán)經(jīng)濟預算數(shù)為0.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.86億元,下降69.9%。主要是2016年安排了一次性的油氣回收技術改造等支出,2017年年初預算不再安排。

  (12)能源管理事務預算數(shù)為120.12億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加14.56億元,增長13.8%。主要是基本建設支出增加。

  (13)其他節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為86.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.64億元,下降4%。主要是可再生能源電價附加收入增值稅返還資金等減少。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算數(shù)為11.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少8.66億元,下降43.8%。其中:

  (1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務預算數(shù)為4.07億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.65億元,增長19%。主要是辦公用房大中修支出增加。

  (2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預算數(shù)為0.32億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.13億元,下降28.9%。主要是城市規(guī)劃工作專項支出減少。

  (3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施預算數(shù)為5.89億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少10億元,下降62.9%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算數(shù)為0.82億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.82億元。主要是基本建設支出增加。

  12.農(nóng)林水支出預算數(shù)為737.79億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少42.91億元,下降5.5%。其中:

  (1)農(nóng)業(yè)預算數(shù)為374.68億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少28.59億元,下降7.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (2)林業(yè)預算數(shù)為39.2億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.77億元,增長13.9%。主要是林業(yè)改革發(fā)展支出增加。

  (3)水利預算數(shù)為129.38億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少23.91億元,下降15.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (4)南水北調(diào)預算數(shù)為40.38億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.59億元,增長27%。主要是國家重大水利工程建設支出增加。

  (5)扶貧預算數(shù)為7.14億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.12億元,增長1.7%。主要是扶貧工作核查評估監(jiān)測等支出增加。

  (6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預算數(shù)為21.14億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.03億元,增長0.1%。主要是部分農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期工作經(jīng)費增加。

  (7)農(nóng)村綜合改革預算數(shù)為7.8億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

  (8)普惠金融發(fā)展支出預算數(shù)為20.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.23億元,下降9.9%。主要是中央本級安排的農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出減少。

  (9)目標價格補貼預算數(shù)為86億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.39億元,增長10.8%。主要是根據(jù)補貼政策相應增加補貼支出。

  (10)其他農(nóng)林水支出預算數(shù)為11.7億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少10.08億元,下降46.3%。主要是2016年執(zhí)行中安排了部分一次性的政府投資基金注資支出,2017年年初預算不再安排。

  13.交通運輸支出預算數(shù)為1157.6億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少29.93億元,下降2.5%。其中:

  (1)公路水路運輸預算數(shù)為133.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.69億元,下降16.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (2)鐵路運輸預算數(shù)為715.61億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.98億元,下降0.1%。主要是2016年安排了部分一次性的鐵路建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (3)民用航空運輸預算數(shù)為36.56億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.7億元,增長8%。主要是基本建設支出增加。

  (4)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼預算數(shù)為1.56億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

  (5)郵政業(yè)支出預算數(shù)為76.49億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.41億元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急等支出,2017年年初預算不再安排。

  (6)車輛購置稅支出預算數(shù)為193.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.55億元,下降2.8%。主要是根據(jù)車輛購置稅有關支出需求,車輛購置稅收入安排的中央本級支出減少。

  14.資源勘探信息等支出預算數(shù)為331.89億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.97億元,增長1.8%(如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金30億元,支出為361.89億元)。其中:

  (1)資源勘探開發(fā)預算數(shù)為16.41億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,增長8.1%。主要是基本建設支出增加。

  (2)制造業(yè)預算數(shù)為210.43億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加9.08億元,增長4.5%。主要是調(diào)整工資標準支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費,2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費。

  (3)建筑業(yè)預算數(shù)為0.04億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

  (4)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管預算數(shù)為74.85億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.47億元,下降0.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (5)安全生產(chǎn)監(jiān)管預算數(shù)為19.73億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.41億元,下降6.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (6)國有資產(chǎn)監(jiān)管預算數(shù)為8.63億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.09億元,增長1.1%。

  (7)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預算數(shù)為1.48億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.32億元。主要是2016年執(zhí)行中收回部分以前年度結(jié)余資金,抵減當年支出。

  (8)其他資源勘探信息等支出預算數(shù)為0.32億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少7.87億元,下降96.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  15.商業(yè)服務業(yè)等支出預算數(shù)為23.05億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少13.63億元,下降37.2%。其中:

  (1)商業(yè)流通事務預算數(shù)為6.15億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少17.92億元,下降74.4%。主要是2016年安排了一次性的新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程專項資金等支出,2017年年初預算不再安排。

  (2)旅游業(yè)管理與服務支出預算數(shù)為3.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.69億元,增長28.6%。主要是基本建設支出增加。

  (3)涉外發(fā)展服務支出預算數(shù)為13.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.93億元,增長39.8%。主要是外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金增加。

  (4)其他商業(yè)服務業(yè)等支出預算數(shù)為零,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.33億元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  16.金融支出預算數(shù)為788.81億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加36.59億元,增長4.9%(如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金30億元,支出為818.81億元)。其中:

  (1)金融部門行政支出預算數(shù)為56.92億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.35億元,增長4.3%。主要是調(diào)整工資標準支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費,2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費。

  (2)金融部門監(jiān)管支出預算數(shù)為12.51億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.66億元,增長15.3%。主要是2016年年初列本科目的支出,執(zhí)行中部分轉(zhuǎn)列其他相關科目,2017年年初仍列本科目。

  (3)金融發(fā)展支出預算數(shù)為0.42億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.12億元,下降22.2%。主要是2016年安排了部分一次性的金融發(fā)展支出,2017年年初預算不再安排。

  (4)其他金融支出預算數(shù)為718.96億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加32.7億元,增長4.8%。主要是據(jù)實結(jié)算項目支出增加。

  17.國土海洋氣象等支出預算數(shù)為285.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少27.33億元,下降8.7%。其中:

  (1)國土資源事務預算數(shù)為90.12億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少20.36億元,下降18.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (2)海洋管理事務預算數(shù)為53.87億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少7.84億元,下降12.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (3)測繪事務預算數(shù)為10.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.14億元,下降1.3%。主要是2016年安排了一次性的標準制修訂等支出,2017年年初預算不再安排。

  (4)地震事務預算數(shù)為22.25億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.38億元,下降1.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (5)氣象事務預算數(shù)為108.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.39億元,增長1.3%。主要是調(diào)整工資標準支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費,2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費。

  18.住房保障支出預算數(shù)為433.92億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.52億元,下降0.8%。其中:

  (1)保障性安居工程支出預算數(shù)為28.75億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少19.5億元,下降40.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (2)住房改革支出預算數(shù)為405.17億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加15.98億元,增長4.1%。主要是因工資標準調(diào)整,公積金計提基數(shù)提高,相應增加住房改革支出。

  19.糧油物資儲備支出預算數(shù)為1476.03億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加24.05億元,增長1.7%。其中:

  (1)糧油事務預算數(shù)為73.26億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.16億元,增長4.5%。主要是據(jù)實結(jié)算項目支出增加。

  (2)物資事務預算數(shù)為15.82億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少23.1億元,下降59.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。

  (3)糧油儲備預算數(shù)為1034.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加49.99億元,增長5.1%。主要是據(jù)實結(jié)算項目支出增加。

  20.其他支出預算數(shù)為619.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加187.66億元,增長43.4%。主要是國家發(fā)展改革委安排的部分基本建設支出等年初暫列本科目,執(zhí)行中將根據(jù)政策規(guī)定和實際用途轉(zhuǎn)列相關科目。

  21.債務付息支出預算數(shù)為3749.36億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加374.91億元,增長11.1%。主要是根據(jù)2017年內(nèi)外債付息計劃,相應增加付息支出。

  22.債務發(fā)行費用支出預算數(shù)為46.35億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加13.19億元,增長39.8%。主要是根據(jù)2017年內(nèi)外債發(fā)行計劃,相應增加發(fā)行費用支出。
 

責任編輯:吳茜岄【收藏】
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